Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13573
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1063/21 | finančné výkazy 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 30.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1095/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 1 233,60 € | 30.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1097/21 | Zdravotnícky materiál - testy COVID19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | 3P slúži Vám, s. r. o. | 50975455 | 544,50 € | 30.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1100/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 156,58 € | 30.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1099/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 322,05 € | 30.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1098/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 198,65 € | 30.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DOHODA O UKONČENÍ č. 33/2021 | ukončenie ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Martina Margetinová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | riaditeľka | Zmluva | |||
| DFBV/1081/21 | služby BOZP, OPP a CO 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 29.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1090/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 30,08 € | 29.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1088/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 311,68 € | 29.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1087/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 345,34 € | 29.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1086/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 215,66 € | 29.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1085/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 171,20 € | 29.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1084/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 153,69 € | 29.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1079/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 2 784,00 € | 29.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1078/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 2 784,00 € | 29.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1077/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 4 854,00 € | 29.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1089/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 201,24 € | 29.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1083/21 | Prenájom multifunkčného zariadenia 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 29.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1091/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 56,52 € | 29.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra |