Faktúra č. DFBV/0183/22

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0183/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 25.11.2022
  • Celková hodnota: 1 663,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0065/22
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0065/22 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 663,45 € 10.11.2022 10.11.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť