Faktúra č. DFBV/0182/24

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0182/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za tonery
  • Dátum doručenia: 21.10.2024
  • Celková hodnota: 553,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0059/24
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0059/24 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SOVA SK spol. s.r.o. 50661418 553,80 € 17.10.2024 18.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť