Faktúra č. DFBV/0182/24
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: SOVA SK spol. s.r.o.
- IČO: 50661418
- Adresa: Exnárova 17, 821 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0182/24
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za tonery
- Dátum doručenia: 21.10.2024
- Celková hodnota: 553,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0059/24
- Dátum zverejnenia: 29.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0059/24 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 553,80 € | 17.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |