Faktúra č. DFBV/0162/21

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0162/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 11.11.2021
  • Celková hodnota: 442,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0047/21
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0047/21 Objednávame si u Vás čistiace potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 515,28 € 10.11.2021 11.11.2021 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť