Faktúra č. DFBV/0126/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0126/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opravu kanalizačného potrubia
  • Dátum doručenia: 06.09.2023
  • Celková hodnota: 3 717,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0041/23
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0041/23 Objednávame si u Vás opravu kanalizačných potrubí Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ing. Agáta Vajasová 54995582 3 717,68 € 11.08.2023 11.08.2023 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť