Faktúra č. DFBV/0120/23
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: Externé obstarávanie, s. r. o.
- IČO: 47669683
- Adresa: Andreja Žarnova 11/C, 917 02 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0120/23
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za realizáciu verejného obstarávanie metódou zákazky s nízkou hodnotou na zhotoviteľa "Oprava plota a ďalšie opravy"
- Dátum doručenia: 24.08.2023
- Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0030/23
- Dátum zverejnenia: 04.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0030/23 | Objednávame si u Vás služby v oblasti verejného obstarávania pri zákazke s nízkou hodnotou | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Externé obstarávanie, s. r. o. | 47669683 | 360,00 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |