Faktúra č. DFBV/0120/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0120/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za realizáciu verejného obstarávanie metódou zákazky s nízkou hodnotou na zhotoviteľa "Oprava plota a ďalšie opravy"
  • Dátum doručenia: 24.08.2023
  • Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0030/23
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0030/23 Objednávame si u Vás služby v oblasti verejného obstarávania pri zákazke s nízkou hodnotou Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Externé obstarávanie, s. r. o. 47669683 360,00 € 12.06.2023 12.06.2023 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť