Faktúra č. DFBV/0120/17

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0120/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opravu a údržbu kopírovacieho stroja Canon
  • Dátum doručenia: 20.11.2017
  • Celková hodnota: 265,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0016/17
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0016/17 Servis a údržba kopírky a tlačiarne Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Martin Čechovič CM servis 37291602 265,20 € 09.11.2017 23.11.2017 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľ Objednávka
Tlačiť