Faktúra č. DFBV/0119/18

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0119/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za Rollup branner
  • Dátum doručenia: 15.11.2018
  • Celková hodnota: 194,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0021/18
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0021/18 Objednávame u Vás Rollup branner Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ing.Németh Szilárd-Sinex reklamná agentúra 34778411 194,40 € 14.11.2018 16.11.2018 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľ Objednávka
Tlačiť