Faktúra č. DFBV/0103/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0103/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za údržbu a servis kopírovacieho stroja Canon
  • Dátum doručenia: 20.09.2019
  • Celková hodnota: 204,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0031/19
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0031/19 Objednávame si u Vás servis kopírky Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Martin Čechovič CM servis 37291602 204,00 € 17.09.2019 17.09.2019 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť