Faktúra č. DFBV/0102/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0102/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup hygienických potrieb
  • Dátum doručenia: 19.09.2019
  • Celková hodnota: 143,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0032/19
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0032/19 Objednávame si u Vás hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 TRIPSY s.r.o. 36276464 143,28 € 18.09.2019 20.09.2019 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť