Faktúra č. DFBV/0083/18

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0083/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov
  • Dátum doručenia: 30.08.2018
  • Celková hodnota: 147,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0010/18
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0010/18 Objednávame kontrolu na has.prístroje a požiarneho vodovodu Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Andrej Grof - HP 41492366 147,59 € 27.08.2018 28.08.2018 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľ Objednávka
Tlačiť