Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0012/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 684,85 € 11.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFSJ/0013/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 693,59 € 15.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFSJ/0014/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 237,30 € 17.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFSJ/0015/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 446,02 € 17.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFSJ/0016/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby 17547521 311,33 € 17.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFDU/0004/18 Erasmus - letenka Gymnázium Pankúchova 30778956 Pelicantravel.com s.r.o. 35897821 215,20 € 16.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 šj likvidácia bioodpadu 4/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 22,80 € 21.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFSJ/0017/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 037,90 € 21.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFSJ/0019/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 480,42 € 28.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFSJ/0020/18 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 ATC-JR, s.r.o. 35760532 264,31 € 29.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 šj deratizačné práce Gymnázium Pankúchova 30778956 DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 44489587 100,00 € 02.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 deratizácia školskej budovy Gymnázium Pankúchova 30778956 DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 44489587 684,00 € 02.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 zrážky 4/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 115,02 € 03.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0094/18 šj zemný plyn 5/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 12,00 € 04.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 telefón 4/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 44,80 € 07.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 telefón 4/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 12,37 € 07.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 šj telefón 4/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 25,19 € 07.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 teplo 4/2018 - doplatok Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 893,14 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 šj maľovanie objetku školského stravovacieho zariadenia Gymnázium Pankúchova 30778956 Ásványi Alexander, Hviezdoslavova 1101, 92523 Jelka 22801791 5 978,88 € 11.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 šj el. energia 4/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 534,07 € 11.05.2018 06.06.2018 Faktúra