Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0012/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 684,85 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 693,59 € | 15.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 237,30 € | 17.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 446,02 € | 17.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 311,33 € | 17.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFDU/0004/18 | Erasmus - letenka | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 215,20 € | 16.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/18 | šj likvidácia bioodpadu 4/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 21.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 037,90 € | 21.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 480,42 € | 28.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 264,31 € | 29.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | šj deratizačné práce | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 100,00 € | 02.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | deratizácia školskej budovy | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 684,00 € | 02.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | zrážky 4/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 115,02 € | 03.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | šj zemný plyn 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 04.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | telefón 4/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 44,80 € | 07.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | telefón 4/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 12,37 € | 07.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | šj telefón 4/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 25,19 € | 07.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | teplo 4/2018 - doplatok | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 893,14 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | šj maľovanie objetku školského stravovacieho zariadenia | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Ásványi Alexander, Hviezdoslavova 1101, 92523 Jelka | 22801791 | 5 978,88 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | šj el. energia 4/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 534,07 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra |