Lindstrom


Informácie
  • Názov: Lindstrom
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 123

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0013/26 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 69,45 € 14.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFBV/0046/26 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 69,45 € 16.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFBV/0070/26 prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 43,10 € 24.03.2026 10.04.2026 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0079/26 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 95,79 € 08.04.2026 07.05.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0090/26 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 95,79 € 05.05.2026 20.05.2026 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0105/26 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 95,79 € 03.06.2026 01.07.2026 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0139/25 prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 43,10 € 19.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFBV/0131/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 69,45 € 24.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFBV/0123/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 95,79 € 07.07.2025 17.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0107/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 95,79 € 29.05.2025 09.06.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0094/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 95,79 € 02.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0080/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 95,79 € 02.04.2025 28.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0048/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 95,79 € 07.03.2025 19.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0024/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 69,45 € 06.02.2025 27.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0003/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 67,75 € 09.01.2025 28.01.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0169/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 95,79 € 30.09.2025 30.10.2025 Faktúra
DFBV/0188/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 95,79 € 15.10.2025 31.10.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0207/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 95,79 € 21.11.2025 02.12.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0227/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 95,79 € 11.12.2025 17.12.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0225/24 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 93,46 € 12.12.2024 28.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra