Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby


Informácie
  • Názov: Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby
  • IČO: 11707402
  • Adresa: Hody 1650, 924 01 Galanta

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 120

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0004/22 príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 3/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 286,40 € 08.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFBV/0054/22 príspevok na stravu zamestnancom za 3/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 787,60 € 06.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFSF/0005/22 príspevok na stravu zamestnancom zo SF 4/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 258,40 € 03.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFBV/0070/22 príspevok na stravu zamestnancom 4/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 710,60 € 03.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFSF/0006/22 príspevok na stravu zam. zo SF 5/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 351,20 € 09.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 príspevok zamestn. na stravu 5/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 965,80 € 09.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0114/22 príspevok na stravu zamstnancom za 6/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 957,00 € 14.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFSF/0007/22 príspevok na stravu zamstnancom zo SF za 6/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 348,00 € 14.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFSF/0011/22 príspevok zamestnávateľa zo SF na stravovanie zamestnancov 11/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 484,80 € 12.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFBV/0194/22 príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 11/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 1 090,80 € 12.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFBV/0168/22 príspevok na stravu zamestnancom za 10/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 928,80 € 10.11.2022 26.11.2022 Faktúra
DFBV/0167/22 príspevok na stravu zamestnancom za 9/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 880,20 € 10.11.2022 26.11.2022 Faktúra
DFSF/0010/22 príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 10/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 412,80 € 10.11.2022 09.12.2022 Faktúra
DFSF/0009/22 príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 9/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 391,20 € 10.11.2022 26.11.2022 Faktúra
DFSF/0001/21 príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 5/21 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 95,04 € 10.06.2021 04.07.2021 Faktúra
DFBV/0086/21 príspevok na stravu zamestnancom za 5/21 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 417,78 € 10.06.2021 05.07.2021 Faktúra
DFBV/0102/21 príspevok na stravu zamestnancom za 6/21 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 837,67 € 21.07.2021 03.08.2021 Faktúra
DFSF/0003/21 príspevok na stravu zamest. zo SF za 6/21 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 190,56 € 21.07.2021 06.09.2021 Faktúra
DFSF/0004/21 príspevok na stravu zamestnancov zo SF 9/21 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 230,40 € 18.10.2021 11.11.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 príspevok na stravu zamestnancov 9/21 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 633,60 € 18.10.2021 11.11.2021 Faktúra