Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1757
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0003/21 | vyúčtovanie plyn 2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -498,31 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | plyn 1/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 016,00 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/20 | predplatné časopisu1-6/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 56,00 € | 11.01.2021 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/20 | elektrická energia 12/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 058,09 € | 11.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/20 | telekomunikačné poplatky 12/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,08 € | 11.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/20 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 45,04 € | 11.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 268,75 € | 29.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/20 | výkon zodpovednej osoby 12/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 23.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/20 | predplatné časopisov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 236,20 € | 22.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/20 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 902,59 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/20 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 1 186,80 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/20 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Toner24 s.r.o. | 51987856 | 1 160,22 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/20 | spracovanie miezd a personalistika12/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 500,00 € | 16.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/20 | oprava SP a ZP | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 200,00 € | 16.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/20 | kancelársky materiál a čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kristián Kaleta-EL-COMP TRADE | 43187641 | 1 187,70 € | 16.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/20 | Služby mobilného operátora 11/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/20 | tlačiarne - vp, tašky na NB | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 321,60 € | 14.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/20 | telekomunikačné poplatky 11/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,80 € | 11.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/20 | oprava havárie-búracie práce a výmena kanalizačného úseku | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | GAMAX stav s.r.o. | 53010787 | 479,00 € | 11.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/20 | vymaľovanie kabinetov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ľuboš Divičan | 17551455 | 1 276,63 € | 11.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra |