Ing. Kovár Ľubomír
Informácie
- Názov: Ing. Kovár Ľubomír
- IČO: 11827220
- Adresa: Kafendova 6, 831 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 23
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0150/25 | hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 546,45 € | 18.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0088/25 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 046,71 € | 23.04.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0051/25 | hygienické prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 480,00 € | 07.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0020/25 | hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 525,83 € | 05.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0037/25 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 345,49 € | 11.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0158/24 | čistiace prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 835,14 € | 26.07.2024 | 05.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0017/24 | čistiace a gygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 676,01 € | 18.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0085/24 | hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 306,24 € | 15.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0174/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 630,25 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 334,57 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/23 | hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 278,96 € | 21.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 149,33 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 1 198,38 € | 15.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 014,22 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/22 | hygienické prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 198,08 € | 08.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/22 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 065,88 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/21 | tekuté mydlo antibakterial | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 75,00 € | 26.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/20 | dezinfekčné prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 106,70 € | 12.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/20 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 1 553,18 € | 17.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | čistiace prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 717,73 € | 15.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra |