TSV PAPIER Varga


Informácie
  • Názov: TSV PAPIER Varga
  • IČO: 32627211
  • Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 86

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0233/24 kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 30775353 TSV PAPIER Varga 32627211 589,54 € 24.09.2024 11.11.2024 Faktúra
DFBV/0246/24 kancelárske potreby, papier Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 30775353 TSV PAPIER Varga 32627211 360,76 € 08.10.2024 11.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0107/24 Kancelárske a školské potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 30775353 TSV PAPIER Varga 32627211 514,05 € 08.11.2024 09.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Objednávka
VO/0105/24 Čistiace a upratovacie potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 30775353 TSV PAPIER Varga 32627211 579,97 € 07.11.2024 08.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0209/24 kancelárske potreby, papier Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 30775353 TSV PAPIER Varga 32627211 888,14 € 05.09.2024 12.10.2024 Faktúra
DFBV/0208/24 čistiace a hygienické potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 30775353 TSV PAPIER Varga 32627211 1 097,48 € 05.09.2024 12.10.2024 Faktúra
VO/0098/24 Kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 30775353 TSV PAPIER Varga 32627211 337,04 € 07.10.2024 08.10.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Objednávka
VO/0091/24 Kancelárske a školské potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 30775353 TSV PAPIER Varga 32627211 589,53 € 19.09.2024 20.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Objednávka
VO/0076/24 Čistiace a hygienické potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 30775353 TSV PAPIER Varga 32627211 898,18 € 28.08.2024 29.08.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Objednávka
VO/0074/24 Kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 30775353 TSV PAPIER Varga 32627211 888,17 € 28.08.2024 29.08.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Objednávka
VO/0073/24 Čistiace a hygienské potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 30775353 TSV PAPIER Varga 32627211 1 097,52 € 22.08.2024 23.08.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0165/24 kancelárske potreby, papier Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 30775353 TSV PAPIER Varga 32627211 209,17 € 19.06.2024 05.08.2024 Faktúra
DFBV/0153/24 čistiace potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 30775353 TSV PAPIER Varga 32627211 1 065,77 € 11.06.2024 07.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0120/24 kancelárske a hygienické potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 30775353 TSV PAPIER Varga 32627211 1 653,65 € 06.05.2024 10.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0052/24 Čistiace a hygienické potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 30775353 TSV PAPIER Varga 32627211 1 020,54 € 04.06.2024 04.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Objednávka
VO/0007/24 Kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 30775353 TSV PAPIER Varga 32627211 1 001,74 € 18.01.2024 18.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Objednávka
VO/0025/24 Kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 30775353 TSV PAPIER Varga 32627211 267,12 € 16.02.2024 16.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0018/24 kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 30775353 TSV PAPIER Varga 32627211 969,40 € 25.01.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0069/24 kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 30775353 TSV PAPIER Varga 32627211 155,51 € 11.03.2024 05.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0061/24 kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 30775353 TSV PAPIER Varga 32627211 191,00 € 04.03.2024 05.04.2024 Faktúra