Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/17 | oprava dvoch okien | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RB production Trnava | 31432352 | 5 387,37 € | 29.03.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | darčekové poukážky Billa ku dňu učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | BILLA | 31347037 | 1 024,40 € | 23.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | učebná pomôcka k problematike obnoviteľných zdrojov "auto" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu FMFI UK | 30804451 | 10 000,00 € | 20.03.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | toaletný papier, čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 193,20 € | 17.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | látkové roletky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 243,00 € | 17.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | flipchart magnetic štandard, papierové bloky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠKOLEX | 31396763 | 229,18 € | 15.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 236,60 € | 15.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 260,80 € | 14.03.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 94,25 € | 13.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 448,63 € | 13.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 109,98 € | 13.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | sklenárske práce (zasklenie okien) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SKLENÁRSTVO Karol Sekucia | 35442557 | 78,00 € | 10.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 10.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,87 € | 10.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 192,43 € | 10.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 26,50 € | 06.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 955,47 € | 06.03.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 322,00 € | 02.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | vyúčtovanie doména | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SK-NIC | 35698446 | Stavebné práce, opravárenské práce | 12,00 € | 01.03.2017 | 01.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/17 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 207,10 € | 27.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |