Faktúry
Počet záznamov: 2714
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPRO/0007/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 ( Projekt E10 ) školenie Bosch 3.4-4.4.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Robert Bosch odbytová s.r.o. | 43872247 | 968,00 € | 14.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | Nábytok do učebne 2ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 414,90 € | 13.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/23 | väzba protokolov o maturitnej skúške 3x | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Miroslav Čeliga - KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 90,00 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | ABO rohož 115x200-85x150 d/č melír 03/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 25,45 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | Elektrina 03/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 897,42 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | Pevna linka,internet 03/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,19 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | Prednáška občianske vzdelávanie dňa 29.03.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OZ LIVING MEMORY | 50339176 | 200,00 € | 06.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | Služby technika PO za 1.štvrťrok 2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bojnansky Milan | 40961478 | 120,00 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | Stavy počítadiel od 01.03.23 do 31.03.23 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 83,48 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.02.2023- 17.03.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 341,52 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0007/23 | PHM 3/2023 AUTOŠKOLA | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 290,18 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | PHM 3/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 84,80 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | Spracovanie mzdovej agendy 03/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 830,00 € | 22.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0006/23 | Automonitor 04/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | Automagazin+profi auto 2023/5-2024/4 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 42,40 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | Projektor+prislušenstvo ( Vzdelávacie poukazy 01-06/2023 ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 593,04 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | Tlačivá ševt školská administratíva | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 73,34 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | Toner do tlačiarne 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,60 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | Dodávka tepelnej energie 02/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MH Teplárenský holding | 36211541 | 6 248,81 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | Pevna linka,internet 02/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,80 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | profiPRODUKT s.r.o. | 54203899 | 64,70 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | ABO rohož 115x200 d/č melír 02/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,01 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | Dodávka elektriny za obdobie 02/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 252,94 € | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | Propagačné letáky o škole 300ks s grafickými prácami | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR Piešťany s.r.o. | 54101875 | 204,00 € | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | Čistiace potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 57,92 € | 07.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 131,40 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | Toner do tlačiarne 2ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 95,40 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.01.2023 - 17.02.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 423,18 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0005/23 | PHM 2/2023 AUTOŠKOLA | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 216,61 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra |