Faktúry
Počet záznamov: 2428
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0106/22 | Laserová tlačiareň+ príslušenstvo | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 369,31 € | 02.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/22 | Biela tabuľa 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 120,00 € | 01.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | Plechová policová skriňa 2ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 020,00 € | 01.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFPRO/0026/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944 ( Projekt E7 ) preprava 8 žiakov po trase BA-Olomouc-Havirov 15.05.2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Sun bus s.r.o. | 48032247 | 347,00 € | 01.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/22 | Exkurzia holokaust 38 žiakov a 2 pedagógov 10.05.2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 114,00 € | 31.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/22 | Gastrolistky 06/2022 460ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 260,99 € | 30.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | Kancelársky papier 7kartonov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 133,92 € | 30.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/22 | Servis kanalizačných systému P2+P3 čistenie odpadu v objekte školy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Petr Mrázek | 69639485 | 324,00 € | 26.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | Spracovanie mzdovej agendy 05/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 770,00 € | 24.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
DFPRO/0025/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) propagácia webového portálu školy a školských projektov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Stanislav Cintula - TRIDE Studio | 53589769 | 370,00 € | 24.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/22 | 2x stojan na kotúče (Otvorená škola športu BSK 2022) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 237,59 € | 24.05.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/22 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.04.2022- 17.05.2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 394,57 € | 23.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
DFPRO/0023/22 | Grant 2021-TCA-069 Mgr.Ivana Trubačikova letenka Vieden-Kodan-Vieden 12.6.22-15.06.22 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 411,25 € | 23.05.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/22 | Mikrofón a jednorazove batérie | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 125,29 € | 23.05.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/22 | aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 559,00 € | 19.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0014/22 | Automonitor 06/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 18.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/22 | Premietacie plátno AVELI, roleta s elektrickým motorom , projektor, video kábel | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 755,11 € | 18.05.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/22 | Brožúra školsky digitálny koordinátor | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 26,00 € | 16.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/22 | Preprava po trase Bratislava-Sereď exkurzia žiakov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Sun bus s.r.o. | 48032247 | 320,00 € | 16.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/22 | Deratizácia školy 2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DDD ACTIV | 30168236 | 162,00 € | 13.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/22 | Kompresor Metabo BASK 250-50W | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SCHIPRO SK s.r.o. | 36426989 | 244,00 € | 12.05.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/22 | AutoEXPERT 6/2022-5/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 34,00 € | 12.05.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
DFPRO/0017/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Letenky 8ks Rumunsko | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 672,00 € | 11.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/22 | Servisne obdobie KT 18/2022 až KT 21/2022 čistiace potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 76,20 € | 10.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/22 | Vizitky+grafika 50ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 16,80 € | 10.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
DFPRO/0016/22 | Erasmus+2020-1-SK01-KA101-077836 ( Projekt E5 ) Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 285,00 € | 10.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/22 | Toner do tlačiarne 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 09.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/22 | Elektrina 04/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 348,18 € | 09.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/22 | Pevna linka,internet 04/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,17 € | 09.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/22 | ABO rohož 115x200 d/č melír 05/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 9,56 € | 09.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra |