Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2714
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0041/20 | ruško jednorazove 50 ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ganesh Deluxe s.r.o. | 50032909 | 37,00 € | 19.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/20 | Tepelná energia za 09/2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 101,39 € | 12.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0043/20 | oprava riadiacej páky (z darov) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ERM SLOVAKIA, s.r.o. | 36715981 | 79,20 € | 12.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/20 | Elektrická energia za 09/2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 728,26 € | 09.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/20 | enzymaticky pripravok bio enzym roztok | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Petr Mrázek | 69639485 | 270,00 € | 09.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/20 | list bianco, statny znak SR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 134,34 € | 09.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0039/20 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 87,60 € | 08.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | ||||||
DFBV/0153/20 | toner | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 08.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/20 | Pevná linka, internet za obdobie 09/2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,54 € | 08.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/20 | Prenájom zariadenia - stavy počítadiel od 01.08.20 do 31.08.20 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 18,47 € | 05.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/20 | Služby technika PO za 3.Q 2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bojnansky Milan | 40961478 | 120,00 € | 05.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/20 | Vyúčtov.faktúra - Skola skole - učeb.pomôcky monitor, pam.karta.. | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ALZA .cz a.s. | 27082440 | 399,69 € | 02.10.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/20 | Prenájom zariadenia - stavy počítadiel od 01.09.20 do 30.09.20 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 51,36 € | 02.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/20 | toner 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 90,00 € | 02.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/20 | vykon zodp.osoby 102020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/20 | vodné,stočné,zrážky 1808-17092020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 212,63 € | 01.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0038/20 | testy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Branislav Brossmann - EMSA | 40805298 | 33,00 € | 29.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/20 | gastrolistky 092020 660 ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 703,36 € | 29.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0037/20 | phm 092020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 40,52 € | 22.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/20 | spracovanie mzdovej a ekonomickej agendy za 092020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 1 120,00 € | 22.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |