QUALITED s.r.o.
Informácie
- Názov: QUALITED s.r.o.
- IČO: 36638528
- Adresa: Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0390/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 350,20 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0388/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 063,88 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0383/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 73,76 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 375,70 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0378/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 969,82 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0373/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 452,48 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0367/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 094,05 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0366/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 521,50 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 350,00 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 434,24 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 430,51 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 019,70 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 240,30 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 850,57 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 693,17 € | 24.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 173,04 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 907,25 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 411,40 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 640,85 € | 11.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | obal na obedy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 414,00 € | 05.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra |