Europapier Slovensko s.r.o.
Informácie
- Názov: Europapier Slovensko s.r.o.
- IČO: 31344381
- Adresa: Panónska cesta 40, 85245 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 94
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F220545 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 463,93 € | 02.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
O220904 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 965,00 € | 19.09.2022 | 30.09.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O220818 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 174,42 € | 30.08.2022 | 13.09.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O220809 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 130,63 € | 10.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F220824 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 130,63 € | 22.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
F220746 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 461,71 € | 18.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
O220621 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 461,71 € | 30.06.2022 | 06.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F220904 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 174,42 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
F221125 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 351,26 € | 25.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
O221112 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 351,26 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F220823 | WC papier JUMBO-dobropis k F220545 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -84,60 € | 22.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
F220822 | WC papier JUMBO-dobropis k F220422 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -84,60 € | 22.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
F220821 | WC papier JUMBO-dobropis k F220746 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -84,60 € | 22.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
F220914 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 964,13 € | 27.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
F210629 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 92,88 € | 25.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
F210628 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 549,36 € | 24.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
F210715 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 691,98 € | 15.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
F210810 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 541,28 € | 18.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
F210809 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 101,78 € | 18.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
F211009 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 725,94 € | 13.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra |