Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F211113
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 11.11.2021
- Celková hodnota: 245,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O211018
- Dátum zverejnenia: 04.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
O211018 |
Kancelársky materiál |
Poliklinika Karlova Ves |
17336236 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
245,96 € |
29.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing. Silvia Némethová |
Riaditeľka |
Objednávka |
Tlačiť