Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5279
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0116/16 | Vodné, stočné, zrážky 5/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 462,22 € | 22.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/16 | Konfigurácia servera | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AGU, s. r. o | 47507454 | 1 000,00 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/16 | aSc agenda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 17.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/16 | Montáž žalúzií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | EKOPROFIL s. r. o | 36773727 | 4 584,99 € | 16.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/16 | Montáž a inštalácia el. vrátnika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TOMS spol.s.r.o. | 31364292 | 369,60 € | 15.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/16 | Telef. účet 5/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 115,34 € | 13.06.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/16 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 65,08 € | 10.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/16 | Vodoinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Attila Bartakovics | 41216695 | 490,00 € | 10.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/16 | Stravné lístky 5/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 638,58 € | 10.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/16 | Príspevok na stravu zo SF 5/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 150,47 € | 10.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/16 | Tel. účet 5/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,56 € | 06.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/16 | Spotreba tepla 5/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | -525,23 € | 03.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/16 | Gastrolístky 6/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 1 275,75 € | 03.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/16 | El. energia 6/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 519,76 € | 03.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/16 | Opr. výťahu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 03.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/16 | Montážne práce, nátery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 937,50 € | 26.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/16 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 23.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/16 | Poskytnutie stánku na výstave | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 300,00 € | 23.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/16 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 54,00 € | 19.05.2016 | 24.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/16 | Spotreba vody, zrážky, stočné 4/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 423,25 € | 19.05.2016 | 24.05.2016 | Faktúra |