Tibor Varga TSV PAPIER


Informácie
  • Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
  • IČO: 32627211
  • Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 38

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0145/25 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 233,85 € 11.03.2025 17.04.2025 Faktúra
DF-42/0015/25 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 201,35 € 08.01.2025 08.03.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0033/25 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 171,76 € 22.01.2025 08.03.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0048/25 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 94,45 € 30.01.2025 08.03.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0603/24 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 391,51 € 20.11.2024 07.01.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DF-42/0529/24 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 395,22 € 24.10.2024 27.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0093/24 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 182,76 € 23.02.2024 06.04.2024 Faktúra
DF-42/0033/24 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 144,22 € 26.01.2024 01.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DF-42/0438/24 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 315,41 € 18.09.2024 03.11.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0410/24 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 119,62 € 02.09.2024 24.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0363/24 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 126,48 € 18.07.2024 01.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0283/24 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 131,98 € 21.05.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0202/24 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 293,11 € 16.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0541/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 222,61 € 07.11.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0602/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 122,16 € 11.12.2023 03.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0010/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 173,32 € 12.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0073/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 233,98 € 14.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DF-42/0222/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 164,48 € 09.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0276/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 128,95 € 19.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DF-42/0355/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 265,93 € 28.08.2023 05.10.2023 Faktúra