Faktúra č. DFSF/0002/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSF/0002/25
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie a strava pre 25 zamestnancov školy (exkurzia Topoľčianky, Oponice 20.6.-21.6.2025)
  • Dátum doručenia: 30.06.2025
  • Celková hodnota: 1 427,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť