Faktúra č. DFPRO/004/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFPRO/004/26
  • Popis fakturovaného plnenia: PRO E3 - kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 26.03.2026
  • Celková hodnota: 122,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0042/26
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0042/26 kancelárske potreby, papier Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 150,00 € 19.03.2026 27.03.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť