Faktúra č. DFPRO/001/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: CEWE, a. s.
- IČO: 31395937
- Adresa: Galvaniho 7/B 7/B, 821 04 Bratislava 2
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFPRO/001/24
- Popis fakturovaného plnenia: CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2023 - E3
- Dátum doručenia: 02.02.2024
- Celková hodnota: 64,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0009/24
- Dátum zverejnenia: 06.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0009/24 | ERASMUS + (2023) - CEWE fotokniha (2 ks) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 64,97 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |