Faktúra č. DFBV/0267/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Drahomír Letko - OKTEL D
- IČO: 40227464
- Adresa: Hubice 49, 930 39 Hubice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0267/25
- Popis fakturovaného plnenia: havarijné prečistenie odpadového potrubia
- Dátum doručenia: 13.11.2025
- Celková hodnota: 130,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0124/25
- Dátum zverejnenia: 23.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0124/25 | havarijné prečistenie odpadového potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Drahomír Letko - OKTEL D | 40227464 | 150,00 € | 05.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |