Faktúra č. DFBV/0267/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0267/25
  • Popis fakturovaného plnenia: havarijné prečistenie odpadového potrubia
  • Dátum doručenia: 13.11.2025
  • Celková hodnota: 130,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0124/25
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0124/25 havarijné prečistenie odpadového potrubia Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Drahomír Letko - OKTEL D 40227464 150,00 € 05.11.2025 18.11.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť