Faktúra č. DFBV/0211/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0211/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Dosky DTD lamino- šedá - oprava prepážok na WC chlapci
  • Dátum doručenia: 30.09.2025
  • Celková hodnota: 635,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0033/25
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0033/25 Dosky DTD lamino- šedá, rezanie, olepovanie hrán Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 600,00 € 12.05.2025 14.05.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť