Faktúra č. DFBV/0197/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
  • Názov: Lindström, s.r.o.
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0197/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 09.09.-06.10.2019
  • Dátum doručenia: 17.10.2019
  • Celková hodnota: 53,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 26011703
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť