Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0121/26
- Popis fakturovaného plnenia: RO č. 32 Servisné obdobie KT 18/2026 až KT 25/2026 športový areál/MFI OŠ
- Dátum doručenia: 04.05.2026
- Celková hodnota: 198,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2024
- Dátum zverejnenia: 28.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť