Faktúra č. DFBV/0111/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0111/24
  • Popis fakturovaného plnenia: ROč. 67 - arboristické práce - orez stromov
  • Dátum doručenia: 31.05.2024
  • Celková hodnota: 8 964,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0036/24
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0036/24 Vykonanie orezu stromov v areáli školy Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 atelierdot s.r.o. 35905395 8 964,00 € 08.04.2024 08.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Objednávka
Tlačiť