Faktúra č. DFBV/0101/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0101/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 22.04.-19.05.2019
  • Dátum doručenia: 27.05.2019
  • Celková hodnota: 53,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 011703
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť