Faktúra č. DFBV/0062/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
  • Názov: Lindström, s.r.o.
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0062/18
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 26.02.-25.03.2018
  • Dátum doručenia: 06.04.2018
  • Celková hodnota: 52,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 011703
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť