Faktúra č. DFBV/0060/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0060/25
  • Popis fakturovaného plnenia: súťaž SOČ/spotr. a čist. mat. + čistiace a upratovacie prostriedky na 2.Q.2025
  • Dátum doručenia: 21.03.2025
  • Celková hodnota: 924,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0019/25
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0019/25 čistiace a hygienické potreby na 2.Q.2025 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 FA-LA-DRO, s.r.o. 35873582 950,00 € 10.03.2025 13.03.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť