Faktúra č. DFBV/0058/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0058/26
  • Popis fakturovaného plnenia: ROč.32-rohože do kontajnerov-MFI OŠ/BSK, čistiace prostriedky, rebrík, spojovací a elektroinštalačný mat.
  • Dátum doručenia: 27.02.2026
  • Celková hodnota: 229,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0026/26
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0026/26 rohože, čistiace prostriedky, rebrík, spojovací a elektroinštalačný materiál Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 250,00 € 25.02.2026 04.03.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť