Faktúra č. DFBV/0058/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0058/23
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál v rámci súťaže SOČ
- Dátum doručenia: 27.03.2023
- Celková hodnota: 86,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0029/23
- Dátum zverejnenia: 02.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0029/23 | kancelárske potreby - SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,73 € | 22.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |