Faktúra č. DFBV/0039/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: ŠPORTFINAL s. r. o.
- IČO: 44149671
- Adresa: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0039/25
- Popis fakturovaného plnenia: oprava poškodeného umelého trávnika na ihrisku v areáli školy
- Dátum doručenia: 24.02.2025
- Celková hodnota: 353,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0013/24
- Dátum zverejnenia: 03.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0013/24 | Sanela príslušenstvo - sítko do pisoárov - 25 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANITINO s.r.o. | 27545423 | 157,60 € | 05.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka |