Faktúra č. DFBV/0026/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0026/26
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a upratovacie prostriedky na 1.Q.2026
  • Dátum doručenia: 29.01.2026
  • Celková hodnota: 1 223,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0013/26
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0013/26 čistiace a upratovacie prostriedky na 1.Q.2026 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 FA-LA-DRO, s.r.o. 35873582 2 450,00 € 27.01.2026 04.02.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť