Faktúra č. DFBV/0014/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0014/25
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál, rezný a spojovací materiál
  • Dátum doručenia: 14.01.2025
  • Celková hodnota: 292,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0010/25
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0010/25 rezný, spojovací materiál, elektromateriál Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 300,00 € 15.01.2025 23.01.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť