Faktúra č. DF/0371/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: ALZA,sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0371/25
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky pre ŠJ
- Dátum doručenia: 21.07.2025
- Celková hodnota: 143,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P2/381/25
- Dátum zverejnenia: 24.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2/381/25 | čistiace prostriedky na letné upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ALZA,sk s.r.o. | 36562939 | 143,32 € | 12.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |