Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6042
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0299/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 1 476,76 € | 24.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0300/24 | Spotrebný materiál pre kozmetiku "Projekt škola škole" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 399,00 € | 24.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0298/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,82 € | 24.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
P2/300/24 | Spotrebný materiál na kozmetiku projekt „Škola škole“ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 399,00 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
P2/298/24 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 8,10 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DF/0297/24 | Čistiace potreby-kuchyňa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 118,39 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
P2/299/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,82 € | 21.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
P2/297/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 286,50 € | 21.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DF/0295/24 | Oprava havarijného stavu plynovej kotolne – zabezpečenie dodávky teplej úžitkovej vody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 11 931,60 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
DF/0296/24 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody a tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 761,11 € | 20.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
P2/296/24 | čist. prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 123,82 € | 20.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DF/0294/24 | ČipASC | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 19.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0293/24 | Samozatvárače protipožiarnych dverí (suterén) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Interierdvere, spol. s r.o. | 44125585 | 218,60 € | 19.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
P2/295/24 | proces VO-podlimitná zákazka Stavebné práce z plánu bežných opráv a údržby + odstránenie havarijného stavu interiéru v prístavbe, radiátorov, linoleí | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 19.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
P2/294/24 | čípy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 19.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DF/0290/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 56,96 € | 18.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0289/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 390,11 € | 18.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0292/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 212,13 € | 18.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0291/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,41 € | 18.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
P2/292/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 164,06 € | 18.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |