Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4622
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0436/23 | Tlačivá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 619,01 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0437/23 | Jednorázové utierky do kozmetiky a kalkulačky 2 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 346,80 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0435/23 | Osobné ochranné pracovné prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 305,40 € | 06.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
P2/341/23 | Pekár. výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 92,25 € | 05.12.2023 | 13.12.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
P2/342/23 | Jednorázové utierky do kozmetiky a kalkulačky 2 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 346,80 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DF/0434/23 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 56,70 € | 05.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
P2/340/23 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 16,20 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DF/0426/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 8 985,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0425/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 447,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0424/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 77,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0433/23 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 551,89 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0430/23 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 441,75 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0432/23 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 34,10 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0431/23 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 199,09 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0427/23 | Propagačný materiál školy DOD-letáky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 71,52 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0429/23 | Uteráky pre kaderníkov a barbierov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 329,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0428/23 | Uteráky UPPSALA | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 387,60 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
P2/338/23 | propagačný materiál školy DOD | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 71,52 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
P2/339/23 | tlačivá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 619,00 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
P2/337/23 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 441,75 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |