Faktúra č. 2020237

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola informačných technológií
  • IČO: 17055415
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2020237
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky papierové
  • Dátum doručenia: 07.09.2020
  • Celková hodnota: 95,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť