Faktúra č. 2019323
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola informačných technológií
- IČO: 17055415
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2019323
- Popis fakturovaného plnenia: paplóny
- Dátum doručenia: 23.09.2019
- Celková hodnota: 351,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.09.2019
- Poznámka: