Faktúra č. 2019190
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola informačných technológií
- IČO: 17055415
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2019190
- Popis fakturovaného plnenia: tovar drogéria
- Dátum doručenia: 05.06.2019
- Celková hodnota: 281,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.06.2019
- Poznámka: