Faktúra č. 2019173

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola informačných technológií
  • IČO: 17055415
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2019173
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 27.05.2019
  • Celková hodnota: 48,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť