Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5180

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2019119 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 68,94 € 25.04.2019 10.05.2019 Faktúra
2019123 oprava auta Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. 35710110 252,00 € 25.04.2019 10.05.2019 Faktúra
2019120 pranie prádla Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 90,40 € 25.04.2019 10.05.2019 Faktúra
2019121 oprava strechy Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 D and D direct s.r.o. 51252295 820,00 € 25.04.2019 10.05.2019 Faktúra
2019125 kamera+držiak Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PROFILINE Group, s.r.o. 46819118 430,80 € 25.04.2019 10.05.2019 Faktúra
2019117 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Market centrum s.r.o. 51692503 167,02 € 24.04.2019 02.05.2019 Faktúra
2019118 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 91,92 € 24.04.2019 02.05.2019 Faktúra
2019105 plyn 03/19 vyúčt. Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 718,74 € 16.04.2019 02.05.2019 Faktúra
2019110 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 238,04 € 12.04.2019 24.04.2019 Faktúra
2019106 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 141,36 € 12.04.2019 02.05.2019 Faktúra
2019107 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 20,44 € 12.04.2019 02.05.2019 Faktúra
2019108 preteky áut Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SEA 30804451 1 500,00 € 12.04.2019 02.05.2019 Faktúra
2019122 plyn preddavok 04/19 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3 969,00 € 12.04.2019 10.05.2019 Faktúra
2019109 stravné lístky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 GGFS s.r.o. 47079690 2 088,00 € 10.04.2019 10.05.2019 Faktúra
2019102 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ŠEVT a.s. Bratislava 31331131 1 723,02 € 09.04.2019 23.04.2019 Faktúra
2019100 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Ladislav Schwartz 17390079 59,88 € 09.04.2019 24.04.2019 Faktúra
2019104 telefón Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,10 € 09.04.2019 02.05.2019 Faktúra
2019103 energia Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ZSE 36677281 1 619,06 € 09.04.2019 10.05.2019 Faktúra
2019101 ISIC karty Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 TransData s.r.o. 35741236 10,00 € 09.04.2019 17.05.2019 Faktúra
2019115 mobil Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 44,14 € 08.04.2019 02.05.2019 Faktúra