KOMINÁR s.r.o.
Informácie
- Názov: KOMINÁR s.r.o.
- IČO: 47229632
- Adresa: Tupolevova 24, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 19
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0148/24 | čistenie komínov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 138,00 € | 21.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DF-42/0134/23 | čistenie komína | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 120,00 € | 27.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0429/23 | čistenie komínov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 138,00 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0398/22 | kontrola komínov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 21.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0154/22 | revízia komínov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0319/21 | kontrola a čistenie komínov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 28.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0089/21 | kontrola komínov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0304/20 | kontrola komína | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 23.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0168/20 | kontrola komínov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 20.05.2020 | 07.06.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0501/19 | kontrola a vyčistenie komínov a dymovodov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 26.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0156/19 | kontrola a čistenie dymovodov v objektoch SOŠ Farského , Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0498/18 | kontrola a čistenie dymovodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 04.10.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0186/18 | kontrola a čistenie dymovodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 180,00 € | 11.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0167/17 | kominárske práce za r 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 180,00 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0425/17 | za kominárske práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 180,00 € | 25.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0438/16 | kominárske práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 180,00 € | 05.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0144/16 | poplatok za kominárske práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 180,00 € | 30.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0119/15 | kontrola a čistenie komína ,dymovodu, vypracovanie potvrdenia o výsledku kontroly | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 180,00 € | 20.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0470/15 | čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 180,00 € | 20.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra |